Uchwała Nr XIX/94/99 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 1999
Uchwała Nr XIX/94/99
Rady Gminy Przemęt
z dnia 26 listopada 1999 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 1999
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z zmianami) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1041 z zmianami, Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w budżecie uchwalonym przez Radę Gminy Przemęt Nr X/57/99 z dnia 30 marca 1999 roku ze zmianami.
- W § 1 pkt 1 kwotę 13.556.887 zł zastępuje się kwotą 13.929.327 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- W § 1 pkt 2 kwotę 13.649.502 zł zastępuje się kwotą 14.021.942 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2
- W § 2 pkt. 1 kwotę 680.983 zł zastępuje się kwotą 706.091 zł a kwotę 52.592 zł zastępuje się kwotą 55.441 zł
- w § 2 pkt 2 kwotę 608.983 zł zastępuje się kwotą 706.091 zł a kwotę 52.592 zł zastępuje się kwotą 55.441 zł
§ 3
- W § 3 pkt 1 kwotę 163.000 zł zastępuje się kwotą 176.000 zł
- W § 3 pkt 2 kwotę 163.000 zł zastępuje się kwotą 176.000 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Jakubowski
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Przemęt
Nr XIX/94/99 z dnia 26.XI.99
- Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę : 372.440 zł
|
Klasyfikacja budżetowa |
Kwota zmniejszenia |
Kwota zwiększenia |
Plan po zmianie |
|
Dz. 40 Rolnictwo Rozdz. 4495 Pozostała działalność § 42 wpływy z usług Dz. 45 LeśnictwoRozdz. 4995 Pozostała działalność § 33 dochody z dzierżawy Dz. 70 Gospodarka KomunalnaRozdz. Oświetlenie ulic § 88 dotacje celowe na zad. zlecone Rozdz. 7395 Pozostała działalność § 70 śr. na dofinan zad. inwest. gmin Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowaRozdz. 7552 Gospodarka gruntami i nieruch § 33 dochody z dzierżawy i leasingu Dz. 85 Ochrona zdrowiaRozdz. 8524 Składka na ubezp. Zdrowotne § 09 dot. cel. otrzymane z budż. Państwa na zadania bież. na podstawie poroz. Dz. 86 Opieka społecznaRozdz. 8613 zasiłki i pomoc w naturze § 88 dot. cel na zad. zlec. Rozdz. 8616 Dodatki mieszkaniowe § 89 Dotacje celowe na zadania własne Dz. 90 Doch. od osób prawnych i fiz. Rozdz. 9013 Wpływy z pod. rol. § 55 pod. od nieruchomości § 88 odsetki Rozdz. 9019 Podatki i opłaty od os. fiz. § 52 wpływy z karty pod. § 55 pod. od nieruchomości § 56 opłaty od spadków i darowizn § 61 pod. od środków transportowych Rozdz. 9020 Wpływy z opł. skarbowej § 58 opłata skarbowa Dz. 91 Administr. państw. i samorządowaRozdz. 9146 Urzędy gmin § 64 różne opłaty Rozdz. 9195 Pozostała działalność § 64 różne opłaty Dz. 97 Różne rozliczeniaRozdz. 9701 Część oś. subw. og. § 90 subw ogólna z budż. państwa Rozdz. 9709 Część rekomp. sub. Og § 90 subw ogólna z budż. państwa Dz. 99 Urz. Nacz. Org. wł. kontr. i sąd. Rozdz. 9992 Wybory do rad gmin § 88 dot. cel. na zadania zlecone |
- - - 600,- 600,- 600,- - - - - - - - - - - - - - - - - 65.000,- - - - 25.000,- 25.000,- - - - 40.000,- 40.000,- 13.000,- 13.000,- 13.000,- - - - - - - - - - - |
4.000,- 4.000,- 4.000,- - - - 104.027,- 6.405,- 6.405,- 97.622,- 97.622,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 2.849,- 2.849,- 2.849,- 20.175,- 15.073,- 15.073,- 5.102,- 5.102,- 207.000,- 69.000,- 60.000,- 9.000,- 138.000,- - 40.000,- 8.000,- 90,000,- - - 13.000,- - - 13.000,- 13.000,- 86.359,- 72.582,- 72.582,- 13.777,- 13.777,- 3.630,- 3.630,- 3.630,- |
36.000,- 36.000,- 6.000,- 5.900,- 5.900,- 5.900,- 204.857,- 22.235,- 22.235,- 182.622,- 97.622,- 238.000,- 238.000,- 145.000,- 19.159,- 19.159,- 19.159,- 668.383,- 412.933,- 412.933,- 47.102,- 47.102,- 4.613.556,- 1.094.000,- 990.000,- 9.000,- 1.635.100,- 60.000,- 840.000,- 15.000,- 206.000,- 240.000,- 240.000,- 291.000,- 7.000,- 7.000,- 176.000,- 176.000,- 7.410.352,- 5.854.990,- 5.834.990,- 614.407,- 614.407,- 5.230,- 3.630,- 3.630,- |
RAZEM |
78.600,- |
451.040,- |
|
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Przemęt
Nr XIX/94/99 z dnia 26.XI.99
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę : 372.440 zł.
|
Klasyfikacja budżetowa |
Kwota zmniejszenia |
Plan po zmianie |
|
Dz. 40 Rolnictwo Rozdz. 4495 Pozostała działalność Wydatki bieżące § 25-36 - pozostałe wydatki bieżące Dz. 50 TransportRozdz. 5613 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące - utrzymanie dróg publ. gminn. Dz. 70 Gospodarka komunalnaRozdz. 7262 Oświetlenie ulic - wydatki bieżące Rozdz. 7395 Pozostała działalność Wydatki majątkowe § 72 Z tego Budowa kanalizacji w Kaszczorze Dz. 79 Oświata i wychowanieRozdz. 7911 Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące - wynagrodzenia § 11 – 17 - poch. od wynagrodzeń § 41 – 42 - remonty placówek ośw. - pozostałe wydatki bieżące Rozdz. 7913 Dowóz uczniów do szkół Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące Rozdz. 8011 Szkoła Zawodowa Wydatki bieżące - wynagrodzenia § 11 – 17 - pochodne od wynagrodzeń § 41 - 42 Dz. 83 Kultura i sztukaRozdz. 8322 Biblioteki Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące Dz. 85 Ochrona zdrowiaRozdz. 8524 Składki za ubezpiecz. Zdrowotne Wydatki bieżące Rozdz. 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące Dz. 86 Opieka społecznaRozdz. 8613 Zasiłki i pomoc w naturze Wydatki bieżące - zadania zlecone Rozdz. 8616 Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące § 22 Dz. 87 Kultura fizycznaRozdz. 8795 Pozostała działalność Wydatki bieżące - utrzymanie klubów sportowych Dz. 91 Administracja państw i samorządowaRozdz. 9144 Rada Gminy Wydatki bieżące Dz. 99 Urz. Nacz. Org. wł. kon. i sąd. Rozdz. 9992 wybory do rad gmin Wydatki bieżące |
30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 104.027,- 6.405,- 6.405,- 97.622,- 97.622,- 97.622,- 72.582,- 56.838,- 56.838,- 11.103,- 1.308,- 14.881,- 29.546,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 744,- 744,- 581,- 163,- 12.000,- 12.000,- 12.000,- 12.000,- 15.849,- 2.849,- 2.849,- 13.000,- 13.000,- 13.000,- 50.175,- 15.073,- 15.073,- 15.073,- 35.102,- 35.102,- 34.177,- 34.177,- 34.777,- 34.777,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 3.630,- 3.630,- 3.630,- |
314.000,- 314.000,- 119.000,- 30.000,- 412.000,- 412.000,- 412.000,- 252.000,- 1.489.857,- 122.235,- 122.235,- 1.367.622,- 335.622,- 327.622,- 7.576.187,- 5.651.173,- 5.287.173,- 3.413.942,- 790.378,- 159.427,- 923.426,- 229.000,- 229.000,- 214.150,- 220.744,- 220.744,- 134.827,- 30.459,- 517.500,- 132.000,- 132.000,- 34.000,- 288.159,- 19.159,- 19.159,- 176.000,- 176.000,- 159.000,- 1.109.383,- 662.933,- 622.933,- 412.933,- 95.102,- 95.102,- 202.177,- 202.177,- 202.177,- 149.177,- 1.670.000,- 140.000,- 140.000,- 5.230,- 3.630,- 3.630,- |
|
RAZEM |
372.440,- |
|
Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Gminy Przemęt
Nr 26/99 z dnia 30.XI.1999 roku
W załączniku do budżetu dotyczącym planowanych środków finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i środków pomocy społecznej na rok 1999 wprowadza się następujące zmiany:
Dochody
Klasyfikacja budżetowa Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianie |
|
Dz. 70 Gospodarka komunalna 6.405,- 22.235,- Rozdz. 7262 Oświetlenie ulic 6.405,- 22.235,- § 88 dot. cel. na zad. zlecone 6.405,- 22.235,- Dz. 86 Opieka społeczna 15.075,- 412.933,- Rozdz. 8613 zasiłki i pomoc w nat. 15.073,- 412.933,- § 88 dot. cel. na zad. zlecone 15.073,- 412.933,- Dz.99 Urz. Nacz. Org. wł kontr. i sąd 3.630,- 3.630,- Rozdz. 9992 wybory do rad gmin 3.630,- 3.630,- § 88 dot. cel. na zad. zlecone 3.630,- 3.630,- |
Wydatki
Klasyfikacja budżetowa Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianie |




